DIAPASON 05
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V5.06

Version du 26/12/2025

Avertissements : impacts sur les versions Antérieures

Evolutions de Fonctions

La fonction TRADUCTION-TEXTE a évolué : le paramètre TYPE-TRADUCTION ne supporte plus les valeurs “ROBOT” et “DICO+ROBOT”.

Vérifier que vos requêtes n’utilisent pas les options décommissionnées (Voir Procédure d’Installation)

➡️

Evolutions de Fonctions

La fonction LANGUE-COURANTE a évolué.

Vérifier que vos requêtes n’utilisent pas cette fonction (Voir Procédure d’Installation)

➡️

Changement de comportement

Dans le cas des factures nouvelle méthode, lorsque le paramètre général CPT-CONFEC n'est pas activé ( les écritures comptables en erreur ne doivent pas être confirmées), les factures associées à des écritures incorrectes ne peuvent pas être validées tant que les écritures ne sont pas conformes. L’erreur rencontrée lors de la génération des écritures est affichée sur la facture.

➡️


Evolutions

Nouvelles données

Clients

Champ

Libellé

Description

Obligatoire

Version de mise en service

CliFacAssTVA_IS

Client assujetti TVA

Si coché, quel que soit le type de client ( voir champs Type Tiers [ CliTypTie_IS ]), ce client sera assujetti à la TVA et on devra lui envoyer la facture sous format électronique dans le cadre de la réforme de la facturation ! ( une association, par exemple, peut être assujettie TVA..)

Non

V05.06

CliFacAssTVAUn_IS

Client assujetti TVA unique

Est-ce que ce client fait partie d’un regroupement du type fiscal “assujetti unique” ?

Non

V05.06

Factures clients

Champ

Libellé

Description

Obligatoire

Version de mise en service

CdeFacFacXGes_IS

Gestion FacturX ?

Souhaite-t-on transmettre la facture électronique aux PDP ? Si oui, la facture sera transmise avec un traitement associé parmi ceux listé dans la norme XP_Z12-012, Code BR-FR-20, qui déterminera ce que la PA (anciennement “PDP”) doit en faire ( archivage, e-invoincing, e-reporting…) Attention ! Si on souhaite transmettre la facture à la PA, cela nécessite un paramétrage standard adapté. Si non coché, la facture ne sera pas envoyée à la PA ( factures envoyées directement à des particuliers par exemple, hors e-reporting).

Non

V05.06


Fournisseurs

Champ

Libellé

Description

Obligatoire

Version de mise en service

AppFouTypTie_IS

Type de tiers (professionnel, particulier, …)

  • Ce champ permet de connaître le type de fournisseur. Les valeurs possibles sont figées et non modifiables :

    • 0 - Professionnel : Pour ce type de fournisseur, un SIRET, SIREN ou Code de TVA intracommunautaire est obligatoire

    • 1 - Collectivité : Pour ce type de fournisseur, un SIRET, SIREN ou Code de TVA intracommunautaire est obligatoire

    • 2 - Particulier : Pour ce type de fournisseur, un SIRET, SIREN ou Code de TVA intracommunautaire est interdit

    • 3 - Association

    • 4 - Autre

Non

V05.06

AppFouDatActFacX_IS

Date d’activation de la FACTUR-X

Date à partir de laquelle on souhaite avoir les factures de ce fournisseur via FACTUR-X.

Non

V05.06

Factures fournisseurs

Champ

Libellé

Description

Obligatoire

Version de mise en service

PROAnoNat_IS

Nature Anomalie. (paramètre utilisateur COMPTA/FFO-ANO)

S’il y a une erreur lors du rapprochement, on peut indiquer manuellement ici la nature de l’anomalie (paramètre utilisateur COMPTA/FFO-ANO)

Non

V05.06

PROAnoCom_IS

Commentaire Nature Anomalie

s’il y a une erreur lors du rapprochement, on ajouter un commentaire ici pour ajouter des informations sur le problème

Non

V05.06

PRONumFacX_IS

Identifiant FACTUR-X

Numéro d'identifiant unique de la facture pour la PA ( anciennement “PDP”). Cet identifiant est généré par la PA.

Non

V05.06

PROFacTypDemat_IS

Type Facture Dématérialisée (paramètre Diapason COMPTA/FC-ENT-DEM)

-380 - Facture commerciale

-381 - Avoir obligatoire factur-x

-… (paramètre Diapason COMPTA/FC-ENT-DEM)

Non

V05.06

PROFacAchAdr_IS

Adresse Electronique Acheteur

  • On stocke ici l’adresse de facturation électronique reçue du fournisseur quand il nous envoie la facture. Cette adresse permettra de dialoguer avec le fournisseur, par exemple pour un changement de statut de la facture. Une adresse de facturation électronique est un identifiant unique utilisé pour envoyer et recevoir des factures électroniques entre entreprises. Quels sont les choix d’adresse électronique ?

    • SIREN

    • SIREN_SIRET

    • SIREN_SIRET_[service]

    • SIREN_CodeRoutage

    ➡️ Toutes les adresses électroniques seront référencées dans l’annuaire des entreprises de l'état.

Non

V05.06

PROFacOri_IS

Origine Facture (paramètre utilisateur COMPTA/FFO-ORI)

Parmi toutes les factures reçues, quelles sont celles qui ont pour origine une PA, quelles sont celles envoyées manuellement (fournisseur étrangers), ou envoyées par un EDI… ? (paramètre utilisateur COMPTA/FFO-ORI)

Non

V05.06

PROFacRapOK_IS

Rapprochement KO ?

Les factures issues d’une PA peuvent être intégrées automatiquement dans DIAPASON via le rapprochement automatique. Mais si il y a une erreur lors du rapprochement automatique, c’est indiqué ici.

Non

V05.06

PROFacRaiKO_IS

Raison Rapprochement KO (paramètre utilisateur COMPTA/FFO-RAIKO)

Si le rapprochement est KO ( champs ci-dessus), la raison s’affiche ici. (paramètre utilisateur COMPTA/FFO-RAIKO)

Non

V05.06

PROFacDatRep_IS

Date Reprise Rapprochement

S’il y a une erreur lors du rapprochement, et qu’on sait que le contrôle de cette facture va prendre un certain temps, on peut indiquer manuellement une date ici à partir de laquelle on pourra retraiter cette facture qui est pour le moment bloquée ( c’est un “pense-bête” 🙂 !)

Non

V05.06

PROFacXSta

Statut FACTUR-X

Statut de la facture transmis par la PA, selon codification de la DGFIP.

Non

V05.06

Articles / Vari-articles

Champ

Libellé

Description

Obligatoire

Version de mise en service

DVeCatTVA_IS

Catégorie de TVA

  • on peut définir s’il y a des exceptions de TVA sur cet article ( par exemple pas de TVA sur des chutes de bois..)

    • E: exception

    • O: hors-réforme

NON

V05.06

DVeDetCatTVA_IS

Code VATEX

S’il y a une exception de TVA, on indique la raison ici.

NON

V05.06

DVeTVARef_IS

Code TVA

Code associé à un taux de TVA. On remplit également la catégorie de TVA et le code VATEX, qui donne la raison associé au code et à la catégorie de TVA.


Ces 3 champs sur la TVA sont repris sur la ligne de commande et la ligne de facture dès lors qu’on y sélectionne l’article (s’ils sont vides, on reprend les champs TVA de l'entête de commande). Cependant, même s’ils sont remplis, s’il y a une exemption de TVA définie sur l’entête de commande, on prend les informations de TVA de l’entête de commande.

NON

V05.06

Nouveau paramètres

Paramètres Généraux
  • CPT-FFO-STAX : la désignation contient la requête de mise à jour des statuts FACTUR-X pour les factures fournisseurs. Elle reçoit le numéro de facture dans la variable SCR.PRONumFac et l’action réalisée dans SCR.EntAct. Elle est exécutée lors de la création d’une facture préenregistrée (SCR.EntAct = CRE), lors de la validation du rapprochement de facture (SCR.EntAct = VAL) et lors de la sauvegarde du rapprochement de facture (SCR.EntAct = SAU).

  • CPT-FC-STAX: la désignation contient la requête de mise à jour des statuts FACTUR-X pour les factures clients. Elle est exécutée lors de la validation (sans erreur) de factures produits Diapason. Elle reçoit le nouveau numéro de facture validée dans la SCR.CdeFacRef et l’action réalisée dans SCR.EntAct (= “VAL-FACX”) .

Paramètres utilisateurs
  • COMPTA/FFO-ORI - Origine de la facture fournisseur : indique d’où provient la facture fournisseur (Ex: mail, courrier, Factur-X…).

  • COMPTA/FFO-ANO - Nature anomalie facture fournisseur : indique la raison Diapason pour laquelle la facture fournisseur est invalide (Ex: informations manquantes sur la facture).

  • COMPTA/FFO-RAIKO - Raison de rapprochement KO : indique la raison Diapason pour laquelle le rapprochement de la provision sur la facture est en erreur (Ex: prix fournisseurs non à jour).

  • COMPTA / FACX-STA : Statut de la facture dans le process Factur-X.

  • COMPTA / FACX-MOT : Motif de statut Factur-X.

Les motifs peuvent être liés au statut avec un drag&drop lancé par action (“Liens motifs/statuts”) depuis le statut.

image-20251128-132702.png


DIALOG

Nouvelles fonctions de traduction

Mise à disposition de fonctions DIALOG de traduction des libellés divers clients dans la langue de l’utilisateur courant.

➡️

LIB-DIV-ML : Traduction d’un libellé dans la langue de l’utilisateur

➡️

LC-WARNING-ML : Affichage d’un warning dans la langue de l’utilisateur

➡️

LC-ERREUR-ML : Affichage d’une erreur dans la langue de l’utilisateur

Prise en compte de variables dans les libellés.

Nouvelle entité particulière pour ENR-ACT-ENT

L’entité particulière *MOD-PRO permet de modifier les données d’une provision.

*MOD-PRO : Modification d'une Provision ( ENR-ACT-ENT )

Livraison fonctionnalités pré paramétrées

Les paramétrages standards correspondent à des applicatifs fonctionnels réalisés à partir des entités du studio Diapason ( requête, tableur , couplage …) qui sont mis à disposition dans votre environnement. Ces applicatifs sont versionnés et les requêtes liées sont figées. Elles ne sont pas modifiables afin de pouvoir les relivrer sans risque.

Pour pouvoir utiliser ces outils, il est nécessaire d’effectuer des paramétrages qui sont expliqués dans la documentation de chaque outil.

Les évolutions dans cette révision sont les suivantes :

Nouvel outil :

Modifications sur outils déjà livrés :

  • Calcul de Facturation Standard

    • Evolution Ajout de la procédure IS_FilAFac ( personnalisable par site) permettant de ne pas facturer temporairement une commande sélectionnée par défaut par le calcul de facturation.

    • Correction : Ne prendre en compte dans le calcul de facturation que les commandes issues de la nouvelle méthode de facturation ( SDE.CdeCalNouvMet_IS = YES ) .

  • Contrôle de tiers

    • Prise en compte du nouveau champ SCL.CliFacAssTVA_IS (Assujetti à la TVA) dans les contrôles.

  • Rapprochement automatique de factures dématérialisées

    • Prise en compte des nouveaux champs Facture fournisseur/ V05.06 :

      • Evolution de la structure de données IS_FacFen ( champs IS_TypFacDemat , IS_StaFacX, IS_FacAdrElec et IS_PROFacOri )

      • Gestion du nouveau statut Erreur Controle / Facture ainsi que le code Erreur. Lors de la création d’une facture et de son rapprochement, l’applicatif de contrôle facturation automatisé peut rencontrer diverses erreurs : Date de règlement calculée < date du jour, écart entre le montant de la facture et les provisions liées supérieur à la marge de tolérance, mise en erreur “volontaire” de la facture par requête. Les nouveaux champs Erreur Contrôle facturation et Raison Erreur seront, si besoin, automatiquement alimentés en fonction de l’erreur rencontrée.


ANNEXE : TABLEAU COMPLET DES SUJETS TRAITES en 05.06

Demande

Module

Version Sujet

Description

Documentation

BAT01988

EXP

05.05.01

Si aucune classe liée à l’utilisateur, la connexion via LDAP ne fonctionne pas.

Problème résolu. La classe n'est pas obligatoire.

BAT01997

JAN01121

EXP

05.05.01

Actions Monter/Descendre/Supprimer dans la gestion des dossiers du navigateur sont sans effet.

Problème résolu. Ajusté 05.05.03.

BAT01992

CDE

05.05.01

Dysfonctionnement avec la fonction ENR-ACT-ENT sur les lignes devis et lignes commandes commerciales

Problème résolu. Ajusté en 05.05.03.

BAT01998

EXP

05.05.01

Perte dans le navigateur des branches associées à la classe principale.

Problème résolu. Ajusté en 05.05.03.

BAT02001

STU

05.05.01

La fonction TYPE-CHAINE ne renvoie pas le bon type dans la cas des décimaux.

Problème résolu. Le paramètre -E doit être ajouté dans les paramètres de session.

BAT02003

ALL

05.05.03

Visualisation des licences consommées pour les groupes et détail des utilisateurs connectés par groupe.

Evolution réalisée. La fiche APropos de Diapason présente le nombre de licences utilisées, le nombre de licences restantes, le nombre de jobs simultanés, le nombre de services WEB simultanés, et la liste des groupes avec le nombre d'utilisateurs simultanés pour chacun d'eux.

GFX02038

STU

04.16.24

Erreur ENR-ACT-ENT série lors de l’utilisation du tiret dans la référence de la série

Problème résolu. Utilisation possible du tiret dans la référence des séries.

ISI15503

STU

04.16.30

Certains libellés ne sont pas traduisibles (barres de menu).

Problème résolu.

ISI15506

GC

04.16.30

La mise à jour du champ CdeDosCde n'est pas prise en compte sur le devis lors de sa transformation en commande suite à son initialisation dans la GGC dédiée à cette action.

Problème résolu.

ISI15703

EXP

05.04.01

La langue défaut étant devenue obligatoire, il faut prévoir une moulinette qui l'initialise lors de la migration si non renseignée

Problème résolu en 05.05.01.

ISP00046

FAC

05.05.01

Mauvaise génération de facture d'acompte par EAE dans la nouvelle méthode de facturation.

Problème résolu. Ajusté en 05.05.03.

ISP00047

EXP

05.05.01

Erreur sur le contrôle des connexions simultanées d'un groupe

Problème résolu. Ajusté en 05.05.03, 05.04.02

ISP00048

CDE

05.05.01

Le comportement du flag indiquant que la commande est en ancienne méthode de facturation est incorrect lorsque le champ n'est pas sur la présentation.

Problème résolu. Ajusté en 05.05.03

ISP00049

APP

05.05.01

Problème de création de commande fournisseur par scénario d'approvisionnement si le fournisseur n'a pas d'adresse

Problème résolu. Ajusté en 05.05.03

ISP00050

FAC

05.01.00

Il est impossible de valider les factures clients (acompte, produits, avoirs…) dont les écritures comptables ne peuvent pas être générées si le client est paramétré pour gérer les écritures (règle de gestion écriture différente de 0).

Problème résolu. Changement de comportement : voir § Impacts sur l’existant.

ISP00051

FAC

05.01.00

Génération d’avoir sur acompte, le prix public de la ligne d’avoir gardait la même valeur que sur la ligne d’acompte, même lorsque cette dernière est partiellement consommée. Une remise de ligne était calculée à tort. Aucun impact sur le montant final de l’avoir, prix public informatif dans ce cas de figure.


Problème résolu

ISP00052

APP

05.04.01

Pouvoir modifier les provisions par ENR-ACT-ENT.

Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus.

Ajusté en 05.05.04.

ISP00053

GC


Les champs SIREN et SIRET sont vidés si le client n’est pas de type “Professionnel”

Problème résolu.

MBL00033

GC

04.16.28

Lors de la création d'une commande avec le paramètre général ‘CDE-PRIMET’ (nouvelle méthode de calcul des prix) non coché, la commande passe quand même en nouvelle méthode.

Problème résolu.

SPF00034

EXP

05.03.01

Les ENR-ACT-ENT de prestations retournent systématiquement une erreur.

Problème résolu

TABLEAU COMPLET DES SUJETS TRAITES dans l'ajustement cumulatif de la révision 05.06

Demande

Module

Version Sujet

Description

Documentation

Version Ajustement

BAT02003

ALL

05.05.03

Visualisation des licences consommées pour les groupes et détail des utilisateurs connectés par groupe.

La liste des utilisateurs connectés présente les groupes des utilisateurs connectés en permettant le filtre/tri.

05.06.01

BAT02015

EXP

05.05.05

Chemin incomplet pour le script d’exécution des jobs.

Problème résolu.

05.06.02

BAT02016

EXP

05.05.05

Accès à la liste des utilisateurs connectés très lent.

Temps réduit pour la récupération des informations et meilleure gestion du rafraichissement de la liste

05.06.02

BAT02022

EXP

05.05.05

Ajouter la colonne du Nb de connecté par groupe au niveau de la liste des groupes de licences.

La liste des groupes de licences présente le nombre d’utilisateur connecté actuellement pour chaque groupe

05.06.02

JAN01133

EXP

05.05.05

Non prise en compte du .pf pour les bases démarrées depuis Diapason

Problème résolu.

05.06.02

BAT02023

EXP

05.05.05

Nouvelle liste des utilisateurs connectés avec des informations simplifiées

Evolution réalisée. Voir documentation ci-dessus.

05.06.03

BAT02011

INF

05.05.05

Scripts manquants dans le répertoire Shell à récupérer ftplist.sh, delspeigetrace.sh

Problème corrigé.

05.06.03